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2015年阿克陶县玉麦乡人民政府 部门决算

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2015-08-01 20:03 阅读

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

(一)部门职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题,领导镇党政机关、站所和群众组织,加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设。

3、加强民族团结和维护社会。

4、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设。

5、领导和本镇管理民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

(二)机构设置

2015年,玉麦乡党政机构设置:党政办公室、党建办公室(挂党员服务站牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(挂人口计划生育办公室牌子)、综合治理办公室、人民武装部。事业单位设置:农业发展服务中心、文体广电服务中心、社会保障(民政)服务中心、财政所(农村合作经济经营管理服务站)、人口和计划生育生殖健康服务站、畜牧兽医草原站(加挂动物防疫检疫站牌子)。另设:玉麦乡卫生院(加挂新型农村合作医疗管理办公室的牌子)、玉麦乡中学(2所)、玉麦乡小学(11所)、玉麦乡幼儿园(12所)。派驻站所:玉麦乡派出所、玉麦乡司法所。截 止2015年年末,我乡编制155个,行政编制67人,事业编制88人,实有人数192人,其中行政70人(工勤14人),事业108人,比上年减少105人,减少原因:人员变动。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,玉麦乡人民政府部门决算包括:,玉麦乡人民政府部门本级决算、所属单位决算等。

纳入玉麦乡人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

玉麦乡单位本级

2

中共玉麦乡委员会

3

玉麦乡人民政府

4

玉麦乡财政所

5

玉麦乡农业发展服务中心

6

玉麦乡文体广电服务中心

7

玉麦乡社会保障(民政)服务中心

8

玉麦乡人口和计划生育生殖健康服务站

第二部分玉麦乡人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 玉麦乡人民政府2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2858.14万元,与上年相比,减少478.67万元,降低14.35%,支出2858.14万元,与上年相比,减少478.67万元,降低14.35%,结余0万元,减少的主要原因是:政策性调资,项目减小无新购置房屋和各类商品

其他有关说明内容无

二、部门收入情况说明

本年收入合计2858.14万元,其中:财政拨款收入2858.14万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。减少的主要原因是:政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

其他有关说明内容无

三、部门支出情况说明

本年支出合计2858.14万元,其中:基本支出2758.14万元,占96.6%;项目支出100万元,占3.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。减少的主要原因是:政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

其他有关说明内容无

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。

其他有关说明内容无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.36万元,比上年增加24.36万元,增长304%,增加原因是经费增加,新购置公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出32.36万元,占100%,比上年增加24.36万元,增长304%,增加原因是经费增加,新购置公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费32.36万元,其中,公务用车购置26.36万元,公务用车运行维护费6万元。主要用于购买办公车辆和公务用车维护等。

2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为6辆。

公务接待费0万元。

2015年度会议费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。

2015年度培训费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数3.25万元,决算数比预算数增加29.11万元,增长895%,增加原因是经费增加,新购置公务用车。

其中:因公出国(境)费支出0万元,决算数与预算数相比无增减变化。

公务用车购置及运行维护费3.25万元,其中,公务用车购置26.36万元,决算数比预算数增加26.36万元,增长100%,增加的主要原因是因工作需要购买两辆公务用车;公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车维护、保险等,决算数比预算数增加2.75万元,增长84.61%,增加的主要原因是公务用车数量增加,公务用车维护、保险等费用随之增加。

公务接待费0万元。决算数与预算数相比无增减变化。

其他有关说明内容无

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算对比情况

综合收入年初预算数3336.82万元,综合决算收入比综合预算收入数减少478.67万元,降低14%,减少原因是:政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

综合支出年初预算数3336.82万,综合决算支出比综合预算支出数减少478.67万元,降低14%,减少的主要原因是政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

其他有关说明内容无

(ニ)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明 (预决算差异分析)

财政拨款支出年初预算数3336.82万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数减少478.67万元,降低14%,减少的主要原因是:政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度玉麦乡单位机关运行经费支出43.65万元,比上年减少502.03万元,降低92%,主要原因是:政策性调资,项目减小,无新购置房屋和各类商品。

其他有关说明内容无

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,资产总计1533.97万元,其中:流动资产652.89万元,固定资产881.08万元,其中:房屋6960(平方米),价值760.53万元,共有车辆6辆,价值78.27万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值42.28万元。其他有关说明内容无

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算0万元,项目支出决算100万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、庭院经济项目:为认真贯彻落实地区农业农村工作,全面推进庭院经济“五个一”建设工程,引导广大农民群众大力发展庭院经济,进一步提高庭院经济对促进农民增收、农村稳定的贡献率,玉麦乡政府通过组织农户参观学习,吸取经验,以点带面,重点带头贫困户发展庭院经济。

2015年玉麦乡政府按照“三区分离”“以点带面,稳步发展”的模式,结合我乡实际,积极引导农户充分利用房前屋后的空地,每户贫困户平均帮扶10000元,大力发展种植业,养殖业,促进了农民增收增产,对我乡贫困户脱贫致富产生了极大作用。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。。201(类)03(款)01(项): 指行政运行。201(类)06(款)(项): 指01行政运行。201(类)31(款)01(项): 指行政运行。207(类)01(款)09(项): 指群众文化。208(类)01(款)01(项): 指行政运行。210(类)07(款)99(项): 指其他计划生育事务支出。213(类)01(款)04(项): 指事业运行。

其他有关说明内容无

附件:新疆阿克陶县玉麦乡.XLS

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