2015年招商局部门决算 公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况,
1、部门主要职能
(一)结合阿克陶县的优势资源积极推介、洽谈和引进项目,使全县招商引资工作保持良好的发展态势。
(二)进一步充实和更新项目库,积极和相关单位进行协调沟通,大力对我县的优势资源和可操作性强的项目进行宣传推介。
(三)通过重新编印《阿克陶县投资指南》,着重推介矿业开发、建材加工、农产品加工、水能开发、旅游等优势项目,吸引大批客商咨询洽谈来我县投资事宜。
(四)坚持按照“五个一”工作法则,即“一个项目,一个目标、一名领导、一套班子、一抓到底”的责任机制,在工作中积极协调解决招商引资项目在土地、规划、建设、用电、用水、通信等方面遇到的实际问题,有效地确保了重大招商项目无障碍进驻和无障碍实施。
(五)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置情况。
招商局是一个独立核算的行政职能单位。无下属机构。2015年年底编制数6个,(其中行政编制6个,事业编制0个,工勤编制0个,与2016年度相比没有变化。)实在在职人数8人,退休4人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,招商局部门决算包括:招商局部门本级决算、无所属单位决算。
纳入招商局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
招商局单位本级 |
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第二部分 招商局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 招商局2015年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入171.33万元,与上年相比,增加45.06万元,增长35.56%,支出171.77万元,与上年相比,增加45.06万元,增长35.56%,结余0万元,与上年相比,无增减变化。增加的主要原因是本年度有人员调入且人员工资增长。
其他有关说明内容无。
二、部门收入情况说明
本年收入合计171.33万元,其中:财政拨款收入171.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是本年度有人员调入且人员工资增长。
其他有关说明内容无。
三、部门支出情况说明
本年支出合计171.33万元,其中:基本支出171.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是本年度有人员调入且人员工资增长。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,无增减变化。
其他有关说明内容无。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.53万元,比上年减少15.19万元,降低61.44%,减少的原因是本年度招商引资会议经费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相比,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,占49.63%,比上年增加4.01万元,增长50.36%,增加的原因是本年度各项招商引资会议增加,车辆使用率提高;公务接待费支出4.8万元,占50.36%,比上年增加0.8万元,增长49.63%,增加的原因是招商引资会议增加接待费用也适当增加。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。招商局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费4.73万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.73万元。主要用于参加各类招商引资会议所产生的燃油费及车辆维护费等。2015年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费4.8万元。具体是:国内公务接待支出4.8万元,主要是开展招商引资工作产生的接待费等。招商局国内公务接待200批次,2000人次。
2015年度会议费支出决算0万元,比上年减少26万元,降低100%,减少的原因是财政缩减了招商引资会议经费。
2015年度培训费支出决算0万元,与上年相比,无增减变化。
2、“三公”经费支出与预算相比情况
“三公经费”年初预算数7.8万元,决算数比预算数增加1.73万元,增长22.17%,增加的主要原因是本年度开展招商引资工作公务用车产生了燃油费跟车辆维护费。。
其中:因公出国(境)费支出0元。年初未做预算。
公务用车购置及运行维护费4.73万元,其中,公务用车购置0万元,决算数与预算数一致,无增减变化;公务用车运行维护费4.73万元。主要用于参加各类招商引资会议所产生的燃油费及车辆维护费等等,决算数比预算数增加4.73万元,增长100%,增加的主要原因是预算没有考虑到车辆运行维护费,后期开展招商引资工作产生了车辆燃油费跟运行维护费。
公务接待费4.8万元。决算数比预算数减少3万元,降低了61.53%,减少的主要原因是严格按照接待标准接待,杜绝浪费。
其他有关说明内容无。
六、部门预算执行情况分析说明
(一) 综合收支与年初预算对比情况
综合收入年初预算数99.43万元,综合决算收入比综合预算收入数增加72.34万元,增长72.75%,增加的主要原因:一是本年度调入2人和人员工资增长,二是本年度财政预算追加了招商引资活动经费。
综合支出年初预算数99.43万元,综合决算支出比综合预算支出数增加72.34万元,增长72.75%,增加的主要原因一是本年度调入2人和人员工资增长,二是本年度财政预算追加了招商引资活动经费。
其他有关说明内容无。
(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明
财政拨款支出年初预算数99.43万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加72.34万元,增长72.75%,增加的主要原因一是本年度调入2人和人员工资增长,二是本年度财政预算追加了招商引资活动经费。
其他有关说明内容无。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2015年度招商局机关运行经费支出44.62万元,比上年增加10万元,增长22.44%,主要原因是本年度有人员调入,机关运行经费相应增加。
其他有关说明内容无。
(二)部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:接送客商用车);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
其他有关说明内容无。
(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明
2015年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无
说明内容无。
八、专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)13(款)01(项):指行政运行。
其他有关说明内容无。