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2016年阿克陶县卫生局部门决算 公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2016-08-01 13:12 阅读

第一部分 阿克陶县卫生局概述

一、阿克陶县卫生局位基本情况

(一)、部门主要职能

1、贯彻执行国家和自治区、自治州和阿克陶县有关卫生和中医药工作的方针政策和法律、法规。

2、负责制定全县疾控预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责实施职责范围内的执业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、表彰和政策措施,组织开展相关检测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

4、负责组织拟订并实施基础卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基础卫生、妇幼卫生服务体系,推进基本公共卫生服务等,完善基础运行新体制和乡村医生、社区医生管理制度。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

6、组织实施卫生目标管理责任制考核、经常性检查及年终考核工作;

7、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为指导的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

8、贯彻国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录、自治区基层药物增补目录,执行自治区药物政策和自治区基本药物采购、配送、使用的监管制度。

9、指导全县卫生工作,完善综合监督执法体系法规。

10、指导制定全县中医民族医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

11、承担阿克陶县爱国卫生运动委员会、阿克陶县艾滋病防治工作委员会、阿克陶县防治地方病领导小组的日常工作。

12、负责全县卫生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与本地人口基础信息库建设。

13、负责组织全县人民免费健康体检工作。

14、承办阿克陶县委和政府交办的其他事。

(二)、机构设置情况

内设3个科室;行政办公室、业务股、卫生法规监督股。

3、年末编制情况

阿克陶卫生局行政编制9名,其中:政府机关人员9名;事业编制32名。

4、实有人数情况

2016年末实有在职25人,行政编制9人,事业编制16人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,阿克陶县卫生局(单位)部门决算包括:阿克陶县卫生局(单位)部门本级决算、无所属单位决算。

纳入阿克陶县卫生局(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

阿克陶县卫生局

第二部分 阿克陶县卫生局(单位)2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 阿克陶县卫生局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入10363.87万元,与上年相比,增加8256.06万元,增长391.69%,增加的原因是工资增加,项目增加。支出10363.87万元,与上年相比,增加7621.72万元,增长277.95%,增加的原因是工资增加,项目增加。结余0万元,与上年相比,增加8256.06万元,增长391.69%。增加的主要原因是:工资增长、项目增加。

其他有关说明内容无

二、部门收入情况说明

本年收入合计10363.87万元,其中:财政拨款收入10363.87万元,100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加变化的主要原因是:工资增长。

其他有关说明内容无

三、部门支出情况说明

本年支出合计10363.87万元,其中:基本支出670.2万元,占6.47%;项目支出9693.67万元,占93.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加变化的主要原因是:工资增长,专项经费增加。

其他有关说明内容无

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比,无变化。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%。

其他有关说明内容无

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2016年度一般公共预算“三公”经费年初预算数1.5万元,决算数比预算数增加0万元,增长0%,无增减变化。支出决算1.5万元,比上年减少9万元,降低600%,减少原因是厉行节约车辆维修费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占66.67%,比上年减少6万元,降低600%,减少原因是:根据财政要求,合理压缩经费;公务接待费支出0.5万元,占33.33%,比上年减少3万元,降低600%,减少原因是:根据财政要求,合理压缩经费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。阿克陶县卫生局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费1万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1万元。主要用于下乡督导工作,到上级单位开会等。2016年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆,保有量为3辆。

公务接待费0.5万元。具体是:国内公务接待支出0.5万元,主要是下乡督导工作,到上级单位开会等。阿克陶县卫生局国内公务接待51批次,240人次 。

2016年度会议费支出决算0万元,比上年减少22.84万元,减少100%。减少的原因是根据根据财政要求,合理压缩经费

2015年度培训费支出决算3.5万元,比上年减少51.5万元减少1471.43%。减少的原因是根据根据财政要求,合理压缩经费

2、“三公”经费支出与预算相比情况

“三公经费”年初预算数1.5万元,决算数比预算数增加0万元,增长0%,增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费1万元,公务接待费0.5万元。

其中:因公出国(境)费支出0万元。决算数比预算数增加0万元,增长0%,无增加出国费。公务用车购置及运行维护费7万元,其中,公务用车购置0万元,决算数比预算数增加0万元,增长0%,无增减变化。公务用车运行维护费1万元。主要用于增加的主要原因是业务科室乡镇卫生院督导工作,领导到克州开会等;决算数比预算数增加0万元,增长0%,公务接待费0.5万元。决算数比预算数增加0万元,增长0%,无增减变化。

其他有关说明内容无

六、部门预算执行情况分析说明

(一) 综合收支与年初预算上年度决算对比情况

综合收入年初预算数664.08万元,综合决算收入比综合预算收增加9699.79万元,增长93.59%,增加的主要原因是工资增加;综合支出年初预算数664.08万元,综合决算支出比综合预算支出数增加9699.79万元,增长93.59%,增加的主原因是人员工资增加,专项收入增加。

其他有关说明内容无

(ニ) 财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

财政拨款支出年初预算数664.08万元,财政拨款决算支出比财政拨款预算支出数增加9699.79万元,增长93.59%,增加的主要原因是人员工资增加,项目增加。

其他有关说明内容无

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度阿克陶县卫生局机关运行经费支出60.7万元,比增加21.26万元,降低45.43%,主要原因是办公费、邮政费增加等。

其他有关说明内容无

(二)部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,价值105.79万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

其他有关说明内容无

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度,本部门单位实行绩效管理的项目7 个,涉及预算0万元,项目支出决算9696.67万元

1、其他基层医疗卫生机构支出475.34万元,其中其他资本性支出475.34万;

2、基本公共卫生服务992万(克财社2016年27号、克财社2016年93号),其中:其他资本性支出992万元。

3、重大公共卫生专项67.6万(克财社2016年29号,克财社2016年45号、克财社2016年122号)其中:其他资本性支出67.6 万元。

4、 其他公共卫生支出8万元 其他资本性支出8 万元。

5新型农村合作医疗8045.8万元,对个人和家庭的补助8045.82万元,其中医疗费8045.82万元。

6、中医(民族医)药专项10万(克财社2016年29号)万。其中其他资本性支出10万元。

7、其他计划生育事务支出94.91万元,其他资本性支出94.91万元。

其他有关说明内容无。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明,210(类)03(款)99(项)其他基层医疗卫生机构支出; 210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务;210(类)04(款)09(项)重大公共卫生专项;210(类)04(款)99(项) 其他公共卫生支出;210(类)05(款)06(项):新型农村合作医疗;210(类)06(款)01(项)指中医(民族医)药专项;210(类)07(款)99(项)其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容无

附件:新疆阿克陶县卫生局.XLS

      阿克陶县卫生局2016年度财政拨款”三公“经费支出表及说明.xls

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