1. 当前位置:
  2. 首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 2021年度决算及三公经费 > 部门决算
  3. > 正文

新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开说明

来源 阿克陶县财政局 发布时间 2022-09-01 19:10 阅读

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室是中共克孜勒苏柯尔克孜阿克陶县委委员会网络安全和信息化委员会的办事机构,接受中共阿克陶县委网络安全和信息化委员会的直接领导,负责阿克陶县网络安全和信息化工作。

中共阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室贯彻落实党中央、阿克陶县委关于网络安全和信息化工作的方针政策和决策部署以及阿克陶县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对网络安全和信息化工作的集中统一领导。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度,实有人数26人,其中:在职人员26人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括:新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。单位无下属预算单位,下设7个处室,分别是:综合科、党建科、新闻传播科,执法科、应急指挥中心、网评中心、举报中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入452.69万元,与上年相比,增加95.64万元,增长26.79%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以财政拨款收入相应增加。本年支出453.02万元,与上年相比,增加94.79万元,增长26.46%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以工资支出和单位正常运行支出也相应增加

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入452.69万元,其中:财政拨款收入452.66万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.01%

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出453.02万元,其中:基本支出453.02万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入452.66万元,与上年相比,增加95.67万元,增长26.8%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以财政拨款收入相应增加。财政拨款支出452.66万元,与上年相比,增加95.67万元,增长26.8%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以工资支出和单位正常运行支出也相应增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数407.19万元,决算数452.66万元,预决算差异率11.17%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以财政拨款收入相应增加。财政拨款支出年初预算数407.19万元,决算数452.66万元,预决算差异率11.17%,主要原因是:单位工作人员增加并涨工资,所以工资支出和单位正常运行支出也相应增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出452.66万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013701行政运行406.77万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.89万元;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.66万元,其中:

人员经费433.62万元,包括:基本工资81.99万元、津贴补贴218.65万元、奖金6.55万元、绩效工资14.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.89万元、职工基本医疗保险缴费19.01万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金33.34万元、其他工资福利支出12.56万元。

公用经费19.04万元,包括:办公费6.19万元、印刷费3.65万元、手续费0.21万元、邮电费4.31万元、差旅费3.59万元、公务用车运行维护费1.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.1万元,比上年增加1.1万元,增长100%,主要原因是:单位新增一辆公务用车,所以公务用车运行维护费相应增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出1.1万元,占100%,比上年增加1.1万元,增长100%,主要原因是:单位新增一辆公务用车,所以公务用车运行维护费相应增加;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:本单位无因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.1万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括:维修公务用车,加油。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元,开支内容包括:本单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元,决算数1.1万元,预决算差异率-15.38%,主要原因是:响应号召,节约经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务用车购置;公务用车运行费预算数1.3万元,决算数1.1万元,预决算差异率-15.38%,主要原因是:响应号召,节约经费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排公务接待

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室(行政单位)机关运行经费支出19.04万元,比上年减少2.67万元,降低12.3%,主要原因是:响应号召,节约经费。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20211231日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆1辆,价值17.04万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个,共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效:我单位本年度无预算绩效评价项目。发现的问题及原因:我单位本年度无预算绩效评价项目。下一步改进措施:我单位本年度无预算绩效评价项目。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件:新疆阿克陶县委员会网络安全和信息化委员会办公室

 打印本页  关闭窗口
解读文章
5f06a59ef9d5485cb72c1fb7373931f5
f50c605c629b4010a8d15e7904995559