新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局2021年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
(一)贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局内外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实,工业和信息化发展战略和政策建议,推进信息化和工业化融合发展;制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划,并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。
(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展;提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任, 拟定规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(四)负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(五)制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施;指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场;负责建立电子商务行业统计和评价体系,牵头推进电子商务支撑服务体系发展。
(六)制定全县招商引资发展规划,统筹全县招商引资工作,并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划,会同乡(镇)以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目,负责建立招商引资信息网络及项目数据库。
(七)贯彻自治区、自治州产业政策,并组织实施和监督检查,指导产业布局和结构调整;组织协调重点产业调整和高质量规划的实施,协调解决工业化和信息化进程中的重大问题;推进信息化和工业化融合。
(八)监测分析全县工业经济运行态势,调节工业经济运行统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施;负责工业经济运行和产业安全等有关工作。
(九)负责工业和信息化领域各行业的管理,组织拟订行业专项规划和计划并组织实施;负责县域内煤电煤化工产业发展工作;负责盐业行业管理;指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工、等行业管理。
(十)负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作;制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施;研究和规划技术改造项目投资方向和布局;负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作;负责重点技术改造项目招投标活动的监督管理。
(十一)组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划,推动技术创新和产学研相结合,推进相关科研成果产业化;制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作;负责组织协调振兴装备制造业工作,推进重大技术装备国产化。
(十二)推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新,负责对县各类经济成份企业的宏观指导和服务,组织推进大企业大集团战略的实施,制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施,指导中小企业改革与发展,推动建立完善服务体系及信用担保体系,协调解决有关重大问题;负责全县经济和信息化领域人员的培训,会同有关部门实施企业智力引进工作、负责组织协调全县企业减负工作。
(十三)统筹推进全县信息化工作,指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作;组织协调全县重点信息化工程,推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享,协调通信业有关工作;推进信息化知识、技能的普及教育;组织指导全县电子信息产业的发展。
(十四)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售 依法实施监督管理;组织执行国家电力行业技术规范和标准; 负责权限范围内的电力行政执法和监督,组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。
(十五)负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律、法规和方针、政策;牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划,确定科技发展的战略布局和优先发展领域;起草符合全县实际的规范性文件,并监督实施;参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。
(十六)组织实施科技重点项目,统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作,协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套;组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。
(十七)负责组织实施县级科技项目计划工作,负责组织制定和实施基础研究项目计划,科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划;负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理;牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关;编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划;组织拟订全县基础研究的规划和政策。
(十八)牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作,组织拟订科技促进农村和社会发展的规划,组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(十九)牵头组织协调促进全县产学研结合工作,会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广,推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策,负责全县技术推广体系建设和管理, 推进科技服务体系发展。
(二十)主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划, 组织实施县高新技术产业化重大项目;参与和指导协调特色产业化基地建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作;指导并推动高新技术企业创新发展。
(二十一)会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议,推进全县创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整。
(二十二)负责县级科技经费使用的监督管理,负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划;会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施;组织拟订全县科研条件保障的规划;会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。
(二十三)负责全县科学技术普及工作,拟订全县科普规划组织实施科普计划,负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作;统筹协调和监督检查全县科普工作。
(二十四)负责全县科技人才有关工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作,负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。
(二十五)会同有关部门集体承办展会的筹备、组织,负责县招商引资的对外宣传,定期发布阿克陶县招商引资优惠政策,鼓励措施和投资方向。
(二十六)负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈,并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务, 指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续,协调有关方面推动投资项目的落实,并为投资经营者实现企业目标创造一切便利条件。
(二十七)负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项、协同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施,确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作,广泛调动各方面的积极性,推动外来投资者增资扩股及延伸发展。
(二十八)按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求,对本行业领域安全生产负行业监管(行业主管)职责,组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县商务科技和工业信息化局2021年度,实有人数56人,其中:在职人员24人,离休人员0人,退休人员32人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县商务科技和工业信息化局部门决算包括:阿克陶县商务科技和工业信息化局决算。单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合办公室、科技综合服务中心、商务执法大队、招商服务中心。
2021年度本年收入8942.38万元,与上年相比,增加5066.66万元,增长130.73%,主要原因是:本年度新增自治区支持产业发展专项资金、江西援建资金增加、电子商务进农村示范项目资金增加。本年支出7930.96万元,与上年相比,增加4305.95万元,增长118.78%,主要原因是:本年度新增自治区支持产业发展专项资金、冷链物流仓储项目、陶小馕项目支出增加、电子商务进农村示范项目支出增加、科技项目支出增加、劳动密集型企业补助、纺织服装补助、企业补助增加。
2021年度本年收入8942.38万元,其中:财政拨款收入1632.44万元,占18.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入7309.94万元,占81.74%。
2021年度本年支出7930.96万元,其中:基本支出542.77万元,占6.84%;项目支出7388.19万元,占93.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入1632.44万元,与上年相比,减少269.26万元,降低14.16%,主要原因是:扶贫项目资金减少。财政拨款支出1632.44万元,与上年相比,减少270.23万元,降低14.2%,主要原因是:扶贫项目支出减少。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数475.93万元,决算数1632.44万元,预决算差异率243%,主要原因是:增加了扶贫项目、电子商务进农村示范项目,增加了劳动密集型企业补助、纺织服装补助。财政拨款支出年初预算数475.93万元,决算数1632.44万元,预决算差异率243%,主要原因是:增加了扶贫项目支出、电子商务进农村示范项目支出,增加了劳动密集型企业补助支出、纺织服装补助支出、科技专项资金支出。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1632.44万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2011301行政运行402.96万元;
2011399其他商贸事务支出1.88万元;
2060101行政运行84.19万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.63万元;
2130504农村基础设施建设100.02万元;
2130505生产发展422.46万元。
2130599其他扶贫支出24.3万元;
2150204纺织业24.37万元;
2150299其他制造业支出52.1万元。
2160299其他商业流通事务支出166.08万元;
2160699其他涉外发展服务支出4.54万元;
2299999其他支出304.91万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.66万元,其中:
人员经费525.39万元,包括:基本工资87.31万元、津贴补贴200.49万元、奖金19.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.63万元、职工基本医疗保险缴费20.82万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金33.77万元、退休费49.16万元、抚恤金64.88万元、生活补助2.47万元。
公用经费8.27万元,包括:印刷费0.27万元、咨询费1.14万元、水费1.35万元、电费0.37万元、邮电费0.44万元、取暖费1.53万元、差旅费0.57万元、维修(护)费2.19万元、委托业务费0.41万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年在保证正常工作运行的前提下,力求勤俭节约,开源节流,严格控制公车维护和加油费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有支出公务接待费用。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格控制公车费用和接待批次及标准,接待费用尚未支付。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:未安排因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:无新增购车;公务用车运行费预算数1.1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:严格控制公车费用;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县商务科技和工业信息化局(行政单位)机关运行经费支出8.27万元,比上年增加1.37万元,增长19.86%,主要原因是:科技工作咨询费增加,水费增加,导致单位机关运行费用增加。
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日,单位共有房屋1772.2(平方米),价值524.9万元。车辆4辆,价值60.35万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:商信局业务用车1辆、科技局转入业务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个,共涉及资金170.25万元。
第一个项目是国家级电子商务进农村综合示范项目,涉及资金165.8万元。
预算绩效管理取得的成效:一是实现线下大渠道的全面对接,构建完善大渠道货物流通环境,带动网络销售额增长30%;二是打造阿克陶本地优质品牌实现品牌价值,塑造本地特色化产业链和品牌群;三是完成阿克陶主要产品的网络渠道100%覆盖;四是实现地方馆年销售爆发式增长,提高农产品网络销售的公信力、信誉度。发现的问题及原因:一是电子商务公共服务中心服务功能不足,持续性发展较弱,产品上行不足;二是乡村服务站点综合服务功能不完善,内生力发展还不足,站长服务能力不够强;三是县区域公共品牌培育需加强;四是农产品溯源体系基本建立,应用品类较少,作用发挥不明显。下一步改进措施:一是加强乡村站点业务功能,加强基础轮训;二是加强对乡务站点的运营管理,提高站长服务能力;三是加大对区域公共品牌的宣传推广力度,完善品牌建设及产品上行销售的不足;四是积极开展农产品追溯体系建设,着力应用产品可追溯系统及溯源物联网络建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
国家级电子商务进农村综合示范项目 |
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主管部门 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
实施单位 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
(万元) |
年度资金总额 |
165.8 |
165.8 |
165.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中:当年财政拨款 |
165.8 |
165.8 |
165.8 |
— |
100% |
— |
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|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
该项目资金用于电子商务培训体系和孵化基地建设,电子商务公共服务中心建设和运营,乡村服务站点建设装修和功能设备配备,物流配送体系建设,地域品牌打造,推广体系,农产品电子商务供应链及产品溯源体系建设。 |
完成情况:电子商务培训体系和孵化基地建设已完成,全部完成12个乡级电子商务公共服务中心建设,55个村级农村电子商务服务站点建设,完成巴仁杏等产品追溯及产品标准化工作,打造两个地域品牌,物流体系已建成。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
打造公共服务品牌(个) |
≧2 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||
基础轮训(次) |
≧4 |
4 |
5 |
5 |
|
||||||||
建设乡村级服务点(个)) |
67 |
67 |
10 |
10 |
|
||||||||
质量指标 |
项目实施达标率(%) |
100% |
98% |
10 |
9 |
|
|||||||
时效指标 |
资金拨付及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
成本指标 |
项目费用 |
165.8 |
165.8 |
10 |
10 |
|
|||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
网络交易额同比增长率(10%) |
≧30% |
56.06% |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益指标 |
提升农产品附加值、带动就业 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
|
|||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
电商服务站可持续发展 |
稳步发展 |
稳步发展 |
10 |
10 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
总 分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
第二个项目是外经贸发展专项资金项目,涉及资金2.45万元。
预算绩效管理取得的成效:一是促进外贸平稳健康发展;二是通过企业参展,已增加企业经营收入5万元,带动劳动就业20人。发现的问题及原因:补贴的报账手续比较复杂,拖慢了补贴的进度。下一步改进措施:加强服务力度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
( 2021 年度) |
||||||||||||||
项目名称 |
外经贸发展专项资金 |
|||||||||||||
主管部门 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
实施单位 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
|||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
10 |
100.0% |
10.00 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
2.45 |
2.45 |
2.45 |
/ |
/ |
/ |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
促进外贸平稳健康发展,资金主要支持外贸中小企业申报线上线下国际性展会,增加企业的经营收入,带动劳动力就业。 |
企业参展已完成,,已增加企业经营收入5万元,带动劳动就业20人。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
支持申报项目的企业数 |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||
到会客商人数 |
≥10 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||||||
质量指标 |
资金使用合规率(%) |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||
时效指标 |
项目完成时效(月) |
6 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||||
成本指标 |
参展补贴标准 |
2.45 |
2.45 |
10 |
10 |
|
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
社会效益指标 |
提高带动就业率 |
有效带动 |
有效带动 |
15 |
15 |
|
||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
可持续影响指标 |
对外经贸行业未来可持续发展的影响 |
长期 |
长期 |
15 |
15 |
|
||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||||
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
|
第三个项目是招商引资工作经费项目资金,涉及资金1万元。
预算绩效管理取得的成效:一是已举办招商引资活动5次,二是已引进入驻企业并投产9家,带动本地劳动力就业120人。发现的问题及原因:支出较慢。下一步改进措施:加快报账速度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
( 2021 年度) |
|||||||||
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||||||
主管部门 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
实施单位 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
4 |
4 |
1.00 |
10 |
25.0% |
2.50 |
|||
其中:当年财政拨款 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
/ |
/ |
/ |
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
已举办招商引资活动5次,已引进入驻企业并投产9家,带动本地劳动力就业120人,招商工作有序进行,现已形成支出1万元。 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
举办招商引资活动数量(个) |
≥4 |
5 |
4 |
4 |
|
|
引进入驻企业并投产(家) |
≥2 |
9 |
8 |
8 |
|
||||
带动本地劳动力就业(人) |
≥60 |
120 |
8 |
8 |
|
||||
质量指标 |
完成招商考察、招商推介活动,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%) |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
招商引资工作周期(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
招商引资工作经费 |
4 |
1 |
10 |
2.5 |
由于本地财力问题,资金未支付 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
招商活动的签约项目个数(个) |
≥2 |
9 |
15 |
15 |
|
||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持续影响指标 |
完成招商考察、招商推介活动,发放招商宣传资料,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%) |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
客商满意度(%) |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
|
||
总分 |
100 |
85 |
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第四个项目是招商引资接待费项目,涉及资金1万元。
预算绩效管理取得的成效:一是已举办招商引资活动5次,二是已引进入驻企业并投产9家,带动本地劳动力就业120人;发现的问题及原因:因招商接待方案未通过,导致审批支付缓慢;下一步改进措施:尽快完善方案,加快支付进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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( 2021 年度) |
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项目名称 |
招商引资接待费 |
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主管部门 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
实施单位 |
阿克陶县商务科技和工业信息化局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
4.8 |
4.8 |
1.00 |
10 |
20.8% |
2.1 |
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其中:当年财政拨款 |
4.80 |
4.80 |
1.00 |
/ |
/ |
/ |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
/ |
/ |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于招商引资工作产生的接待费。通过该项目的实施,接待各省市来县的客商、宣传和推介阿克陶县城市影响力,引时有意向来县投资的企业入驻,带动当地劳动力就业的同时增加地方财政收入。 |
已举办招商引资活动5次,已引进入驻企业并投产9家,带动本地劳动力就业120人,招商工作有序进行,现已形成支出1万元。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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年度绩效指标完成情况 |
产出指标 |
数量指标 |
举办招商引资活动数量(个) |
≥4 |
5 |
4 |
4 |
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引进入驻企业并投产(家) |
≥2 |
9 |
8 |
8 |
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带动本地劳动力就业(人) |
≥60 |
120 |
8 |
8 |
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质量指标 |
完成招商考察、招商推介活动,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%) |
≥2 |
2 |
10 |
10 |
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时效指标 |
招商引资工作周期(月) |
12 |
12 |
10 |
10 |
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成本指标 |
招商引资接待经费 |
4.8 |
1 |
10 |
2.1 |
因接待方案等资料不够完善,所以没有支付,后期尽快完善资料,完成支付 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
招商活动的签约项目个数(个) |
≥2 |
9 |
15 |
15 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
完成招商考察、招商推介活动,发放招商宣传资料,进一步宣传和推介阿克陶县,提升城市品牌影响力(%) |
100 |
100 |
15 |
15 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
客商满意度(%) |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
84.2 |
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第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》