新疆阿克陶县委党校2020年度部门决算 公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及最新理论成果。
2、根据中央和自治区、自治州及阿克陶县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员,开展党校(行政学院)系统师资培训。
3、学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策,重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和研究。
4、围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作,承办专题研讨班,开展重大理论和现实问题研究,承担县党委和政府决策咨询服务。
5、配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察,并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理,加强学员党性教育。
6、参与县党委关于党校(行政学院)工作政策以及干部培训计划的制定工作,示范、指导和推动基层党校建设。
7、完成中央、自治区、自治州党校和阿克陶县委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县委党校2020年度,实有人数27人,其中:在职人员18人,离休人员0人,退休人员9人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县委党校部门决算包括:新疆阿克陶县委党校决算。单位无下属预算单位,新疆阿克陶县委党校本级下设6个处室,分别是:常务副校长(正科级),副校长(副科级),办公室、教务室、档案室、财务室。
2020年度本年收入300.40万元,与上年相比,减少625.55万元,降低67.56%,主要原因是:新疆阿克陶县委党校二期扩建项目竣工。本年支出313.47万元,与上年相比,减少612.48万元,降低66.15%,主要原因是:新疆阿克陶县委党校二期扩建项目竣工。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入300.40万元,其中:财政拨款收入300.27万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.13万元,占0.04%。
2020年度本年支出313.47万元,其中:基本支出255.12万元,占81.39%;项目支出58.35万元,占18.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2020年度财政拨款收入300.27万元,与上年相比,减少425.68万元,降低58.64%。主要原因是:新疆阿克陶县委党校二期扩建项目竣工。财政拨款支出298.25万元,与上年相比,减少427.70万元,降低58.92%,主要原因是:新疆阿克陶县委党校二期扩建项目竣工。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数303.23万元,决算数300.27万元,预决算差异率-0.98%,主要原因是:因疫情和财政资金紧缺及12月份住房公积金、养老保险、工伤失业等未进账,造成本年预决算差异。财政拨款支出年初预算数303.23万元,决算数298.25万元,预决算差异率-1.64%,主要原因是:因疫情和财政资金紧缺及12月份住房公积金、养老保险、工伤失业等未进账,造成本年预决算差异。
2020年度一般公共预算财政拨款支出279.42万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2050802 教育支出进修及培训干部教育254.03万元;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费24.78万元;
2299901 其他支出0.61万元。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出255.12万元,其中:
人员经费253.20万元,包括:基本工资57.88万元,津贴补贴116.90万元,,绩效工资12.43万元,机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元,职工基本医疗保险缴费15.86万元,其他社会保障缴费0.33万元,住房公积金17.45万元,退休费6.53万元,生活补助0.89万元,其他对个人和家庭的补助0.15万元。
公用经费1.92万元,包括:水费1.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无“三公”经费。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国(境);公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务用车运行费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待费。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.83万元,与上年相比,增加18.83万元,增长100%,主要原因是:本年度党校二期学员楼建设的土地补偿费。政府性基金预算财政拨款支出18.83万元。与上年相比,增加18.83万元,增长100%,主要原因是:本年度党校二期学员楼建设的土地补偿费。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度新疆阿克陶县委党校(参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出1.92万元,比上年减少58.65万元,降低96.83%,主要原因是:2019年财政返还了2018年度门面房房租,党校二期工程的电费及追加了党校先锋餐厅的经费,2020年度没有2019年以上经费,只有日常公用经费,导致比上年减少。
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2020年12月31日,单位共有房屋3641(平方米),价值211万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效:一是对改善教学环境,提高教学质量、圆满完成各类培训工作。发现的问题及原因:学员培训配套设备还需完善。下一步改进措施:一是继续加大培训力度,改善培训设备,通过培训,加强党员领导干部的党性锻炼,为全县培养政治过硬、本领过硬的高素质党员队伍;二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2020年度) |
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项目名称 |
2020党校党员教育培训教学桌椅采购 |
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主管部门 |
中国共产党阿克陶县委员会党校 |
实施单位 |
中国共产党阿克陶县委员会党校 |
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项目资金(万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.93 |
10 |
99.3% |
9.93 |
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其中:当年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.93 |
10 |
99.3% |
9.93 |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过培训,加强党员领导干部的党性锻炼,为全县培养政治过硬、本领过硬的高素质党员队伍。 |
该项目预算资金用于购买会议桌60个,会议椅子120把,会议话筒6个,主席桌5张,主席椅10把;通过购买桌椅提升党校公共服务水平,提升业务保障能力。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
会议桌(张) |
60 |
60 |
3 |
3 |
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会议椅子(把) |
120 |
120 |
3 |
3 |
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会议室主席话筒(个) |
6 |
6 |
3 |
3 |
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主席桌(张) |
5 |
5 |
3 |
3 |
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主席椅(把) |
10 |
10 |
3 |
3 |
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质量指标 |
购置质量合格率(%) |
≥95% |
96% |
10 |
10 |
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时效指标 |
投入培训使用及时率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
会议桌(元/张) |
650 |
650 |
3 |
3 |
|
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会议椅子(元/把) |
380 |
380 |
3 |
3 |
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会议室主席话筒(元/个) |
380 |
380 |
3 |
3 |
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主席桌(元/张) |
1600 |
1600 |
3 |
3 |
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主席椅(元/把) |
650 |
650 |
3 |
3 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
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|
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社会效益指标 |
公共服务水平提升 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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|
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
提升职工工作积极性 |
有效提升 |
100% |
10 |
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人满意度(%) |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99.93 |
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财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表(见附表)
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》